5月8日上午,驻省局纪检监察组组成2018年度预算执行和财务收支情况审计问题整改专项监督检查工作组到我院开展监督检查。我院领导班子、办公室、人事科、财务科、港澳室、服务中心、党办纪检监察室等部门负责人参加了会议。
会上,我院胡主宽院长、李少群书记、郭文捷副院长等从审计整改的基本情况、对照问题逐条整改落实以及审计建议等方面汇报交流了我院审计整改落实情况。审计整改开展以来,我院高度重视,成立了以胡主宽院长为组长的审计整改领导小组,领导小组对审计反映出来的问题逐一进行研究和分解,把审计整改问题从预算管理、“三公”经费和会议费、培训费开支、财务核算、资产管理、基本建设以及下属企业等分成6大类共计28个问题,并对这些问题汇总建立了整改台帐,采取有力措施逐一销号整改。目前整改工作取得初步成效,已完成整改项目26个、基本完成整改项目2个。
专项监督检查组组长严焕臣同志对我院整改落实工作给予了充分肯定,认为我院在审计整改工作中政治站位高,思想认识明确;方案计划实,整改措施有效;工作分工细,领导责任清晰;民主氛围好、工作扎实有力。对于做好下一步工作,他作了强调:一是稳妥有效推进整改工作,按计划完成整改任务;二是着眼强化整改长效机制,进一步健全完善各项规章制度;三是注重加强财务人员队伍建设,努力推动财务管理规范化建设;四是常态化落实疫情防控措施,积极推进生产生活秩序有序恢复;五是切实抓好党风廉政建设,压实管党治党主体责任,着力筑牢廉政风险“防火墙”,切实做到纪检监督不缺位,尤其是要高度重视一线计量人员的廉政风险防控,推动全面从严治党各项要求落地落实。
会后,监督检查工作组还约谈了相关部门负责同志,查阅了相关资料,了解重点项目的整改落实情况。(党办 曹钊莲 曾晓燕)